送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-19 09:36

邹老师您好!我这里面还有一个问题您并没有回答。我在国税代开的发票呢?我是想问我计算出来的这个差额计算的应交的税也包括了这部分代开的发票,而且我要交的这代开的税已经超过了我要交的这部分了 ,是可以抵呢还是怎么办?

美丽的自行车 追问

2016-12-19 12:46

老师可能是我说的您不太明白,您还是没有回答我想问的问题。你说的这个我知道,我只是想知道,下个月报增值税的时候,因为我按照差额征收的话我代开的增值税已经超过了我应该交的了,我是想问那个增值税报表上我应该把这个代开的填上吗?我这样应交的不是负数了。财务报表也这样申报吗?

邹老师 解答

2016-12-19 09:23

你好,根据差额/1.03*3%计算缴纳增值税,然后以这个增值税计算缴纳附加税的

邹老师 解答

2016-12-19 09:42

你好,不管你是普通发票还是代开,都是需要减去游客支付的金额之后的金额计算实际缴纳的增值税,从而计算附加税的

邹老师 解答

2016-12-19 13:12

代开的税金在预交栏次填写,如果确实是负数,可以申请退税

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你好,缴纳的增值税是=1658737.79*0.03 附加税是增值税的12%
2019-06-03 15:56:38
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2019-04-04 09:56:33
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2019-03-12 11:43:27
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2018-04-10 14:23:18
当期不用缴纳,抵不完下期继续抵。
2018-04-11 09:06:15
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