老师上午好! 小规模旅游企业,含税收入减去成本后余额5131.02,我应该用这个数除以1.03乘以0.03的数这就是我应该纳税的金额,以应纳税金额计提附加税对吗?但是这里面包含了我在国税代开的增值税发票,已经纳税了492.64,在填增值税的那个表里面我应该把这个税额扣除吗?正确的做法是什么呢?
美丽的自行车
于2016-12-19 09:21 发布 1187次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-19 09:36
邹老师您好!我这里面还有一个问题您并没有回答。我在国税代开的发票呢?我是想问我计算出来的这个差额计算的应交的税也包括了这部分代开的发票,而且我要交的这代开的税已经超过了我要交的这部分了 ,是可以抵呢还是怎么办?
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你好,缴纳的增值税是=1658737.79*0.03
附加税是增值税的12%
2019-06-03 15:56:38

你好,附加税有的地方可以减半的。
2019-04-04 09:56:33

同学你好,是的。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元 )的,免征增值税及附加。
指的是不含税收入
2019-03-12 11:43:27

增值税:-7895.71+2380.95+5703.2+1456.31=1644.71元
按这个数据交增值税
再按这个增值税计算附加税
附加税:城建税7%(或者是5%、1%)三者取其一、教育费附加3%、地方教育费附加2%
2018-04-10 14:23:18

当期不用缴纳,抵不完下期继续抵。
2018-04-11 09:06:15
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