要咨询您个问题:25年11月A公司给财政按照合并报表 问
母公司 借:利润分配——应付国有资本收益 252,800 贷:银行存款 252,800 借:利润分配——未分配利润 252,800 贷:利润分配——应付国有资本收益 252,800 答
老师 我们单位转给关联单位款项付法人工资 这笔 问
借:其他应收款 贷:银行存款 答
老师,我想咨询一下,就是对方给我们开了一张发票,我 问
你好,是数电发票吗? 做账系统里面搜发票号码试下 答
老师好,我们公司初建酒店,投资1500万,能开回1000的 问
您好,这种你要看电子税务局,开票是不是一个点,如果是一个点,就是小规模 答
请问老师,客户把11月已经开过票的货退了,发票我们 问
1. 一般纳税人(需冲减进项税额) 借:库存商品 (退货商品的成本金额)贷:主营业务成本 (退货商品的成本金额) 同时,冲减原确认的收入和应收款(因发票红冲、客户未付款):借:主营业务收入 (红冲发票的不含税金额)应交税费 — 应交增值税(销项税额) (红冲发票的税额)贷:应收账款 —XX 客户 (红冲发票的价税合计金额) 2. 小规模纳税人(无进项税额单独核算) 借:库存商品 (退货商品的成本金额)贷:主营业务成本 (退货商品的成本金额) 同时,冲减原确认的收入和应收款:借:主营业务收入 (红冲发票的不含税金额)应交税费 — 应交增值税 (红冲发票的税额)贷:应收账款 —XX 客户 (红冲发票的价税合计金额) 答

6月申报5月税按实际开出的的票报税,下个月冲红在开蓝字,但是开出的1个点的票往哪里填啊,还有下个月报这一个月税时,冲红的这一笔还是会比对不成功,不会减去这张1个点票的金额
答: 你好,同学 你这里冲红,直接减少正数销售额的销售金额填写。 你申报时默认是3%生成增值税,2%填写在减免税额处理,
可是不知道怎么报,按实际的报税吗,但发票开出的跟实际的金额不对,我开出的票有面显示有9万多,实际我只有5万
答: 虚开的吗 按你开票的申报
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
增值税申报提示本期开票金额是5万多,实际开票金额是3万多,是不是不要管提示,按实际金额申报?
答: 你去看下你状态查询是多少,开了多少发票按实际销售额栏次填写





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