老师,出纳月底核对银行回单和做账金额,笔数太多了 问
先核对月末余额,若余额一致,基本是对的 答
老师您好, 请问个体户每个季度已经申报了个人所得 问
您好,是的, 这个可以随便取走的 答
老师您好请问,其他应收款个人公积金贷方余额,查了 问
可直接转为营业外收入 答
老师你好,我们有个下游公司12月给我们多开了100万 问
没有发生的业务你们不做账就行 答
老师,请问公司是小规模的,应交税费第四季度只交开 问
免税不交的要转入营业外收入,不能留在账上 答

你好,等月末这个月货已经发出,款已经收到,就是发票还没有开出,分录怎么做
答: 同学,你好,你的货发了,款收到了,你没有开发票,这个算是未开票收入100,可以先做账,并进行申报,什么时候开票什么时候再申报个未开票收入-100和开票收入100
老师 我们上个月开出发票 这个月才收到款 分录要怎么做呢?
答: 借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;这月:借:银行存款贷:应收账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想问一下,我当月开出的发票当月收到款,开发票的分录怎么做啊?
答: 您好 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 或者合并写一笔分录也可以 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额





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杉杉来迟 追问
2021-08-04 21:29
钟存老师 解答
2021-08-04 21:33
杉杉来迟 追问
2021-08-05 07:29
杉杉来迟 追问
2021-08-05 07:31
钟存老师 解答
2021-08-05 07:42
杉杉来迟 追问
2021-08-05 07:45
钟存老师 解答
2021-08-05 08:26