请问,月初开票,1万美金,用第一个工作日汇率6.5,借:应收账款 65000 贷主营业务收入,65000 到月末汇率是6.4 要根据月末汇率调整应该账款吗?要调整,分录怎么做?或者可以等收款时再调整吗?
悠悠
于2021-07-31 09:03 发布 1046次浏览
- 送心意
二莉老师
职称: 中级会计师,会计学硕士
2021-07-31 09:37
那没收齐有余额的应收账款都要根据月末汇率做汇兑损益是吗上月末的根据本月末汇率做汇兑损益,月末可以不调整吗?到收款时再做汇率差调整可以吗
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具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47

你好 同学是冲减上月的分录的话 就是 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数
2020-06-07 16:35:59

借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59

这个应收账款是你发生了销售,已经确认了收入但是对方钱没有给你,欠账的就用应收账款。主营业务收入是你们经营销售确认的收入。如果你们销售了对方也直接把钱给你给请了你就可以直接借银行存款等贷主营业务收入,应交税费增值税销项税
2018-09-20 10:23:02

同学,你好
请解释下为什么A换到B
2022-04-04 11:55:42
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