支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

找财务报销没有正式发票,微信付款截图,怎么分辨真假?
答: 一、找财务报销,没有正式发票,**付款截图,就是只是证明有此支出事项,只需要证明有没有此业务的发生事项就可以了。 二、没有发票的事项就是无票的成本或费用支出,无法在企业所得税税前列支成本或费用,在企业所得税汇算清缴时,应调增应纳税所得额,补交企业所得税。
您好!业委会付款,需正式发票?
答: 可以直接去税务局开发票,带上租房合同(协议)原件和复印件、税务登记证副本,税钱。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问开正式发票,可以开工程预付款吗
答: 您好 预付款暂时不需要开具发票的

