想请教一下,我们是一般纳税人,开出的票是13%的,我们要交增值税,印花税,附加税,那比如说我开出20万的票出去,要收多少税点,我们才不会亏?这个怎么算的呀?
张张
于2021-07-30 11:04 发布 1552次浏览
- 送心意
小小何老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2021-07-30 11:08
你好,开票是你的销项税,取得增值税专用发票作为进项税可以抵扣,这个进项税不是说怎么决定的,是由你采购的商品或接受的服务来看这个进项税的。
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印花税不一定,有的是按次申报电子税务局涉税查询税种认定里面。
2020-05-06 13:21:25

同学,你好
要看什么业务,才能确定增值税税率
2023-02-01 13:28:42

如果认定了工会经费就要申报工会经费。
还需申报员工薪资的个税。
2019-05-07 10:24:27

您好!
增值税没有计提一说 主要只要结转 结转分录如下:
结转分录:
1、结转进项税额:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
4、实际交纳时
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
印花税 附加税的计提分录 借 税金及附加 贷 应交税费 印花税 城建税 等
2020-07-13 14:07:13

你好,你们出售什么产品
2020-05-23 12:10:06
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