送心意

朴老师

职称会计师

2021-07-29 17:14

同学你好
没事转出到成本费用就行了

浅然 追问

2021-07-29 20:31

请问老师是转到什么科目?

朴老师 解答

2021-07-30 08:10

主营业务成本或则管理费用销售费用等
看你的进项是什么进项了

浅然 追问

2021-07-30 08:44

是我们库存商品,主营业务收入的进项,请问老师我这情况是转入主营业务成本吗

朴老师 解答

2021-07-30 08:46

对的
转到主营业务成本就行了

浅然 追问

2021-07-30 15:15

老师账是这么做的话,那报税的时候增值税报表要把这一项填报在哪里?

朴老师 解答

2021-07-30 15:20

附表二转出就可以了

上传图片  
相关问题讨论
你好,小规模纳税人不能开给一般纳税人13%的发票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
你好,填写完了之后他主表自动取出,你看一下你账上的销售额,小香水哥和你申报的数据是不是一样就可以?
2022-06-01 09:28:24
同学,你好 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
2026-04-13 13:19:54
您好。 请参考如下: 与销售额之间的关系,如销售额*13%=销售税额。 一般纳税人一般要包括专票,普票和无票收入的申报;还要注意混合销售行为不同税率的区分。 其它就没有什么了。 加油。祝学习生活工作愉快
2022-06-04 15:30:40
您好 增值税申报表附表一的销项税额应该跟开票系统的销项税额加未开票收入的销项税额金额一致 在附表一按照销项税额各自的税率填写对应栏次
2022-06-05 08:27:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...