6月做了无票收入结转了成本,现在7月客户又要开发票,6月已经申报增值税。而且6月份是小规模核算开的1%,现在7月是一般纳税人核算,现在怎么操作呢?
Amay
于2021-07-27 14:16 发布 874次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-07-27 14:27
你好你这个开发票开1% 你这个对应没有差额不需要 再做分录,申报时候后续这个不需要申报这个
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您好,一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的,不是一定要通过这个来填写增值税申报表,只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写:(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12

你好,直接选择第一个就行
2019-02-18 13:41:10

需要申报。
2017-06-17 08:14:53
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Amay 追问
2021-07-27 14:34
maize老师 解答
2021-07-27 14:44