老师,我们要退5到六月的发票给供应商,供应商那边要开红字发票给我们,那这两个月的开错了的发票 还要寄给供应商吗,还是我们这边留底
Ann
于2021-07-27 10:23 发布 679次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-07-27 10:25
你好,专票对方抵扣的开了红字发票需要给对方,如果其他的不需要给。
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这个就是红字信息表开具,名目就和原来的商品一致就好,只不过是负数表示。
2020-03-02 14:19:26

可以开在今年的发票里面,做到今年
2019-08-08 18:52:12

你好,可以的呢,不影响的
2019-03-30 11:04:17

亲爱的学员,找到你当初开出去的纸质发票也是可以的哦。打开软件,发票管理(最上面的小字)-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开-手动填入需要被红冲的蓝字发票信息就可以了哦。
2019-05-24 10:24:47

你好。未过认证期限是可以的。
2018-08-18 14:16:42
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Ann 追问
2021-07-27 10:29
郭老师 解答
2021-07-27 10:32