我们有个工程,金额500万,增值税3%,附加税是增值税的12%,印花税是0.03%,如果我公司不开票还要付对方企业所得税2%,管理费1%,上述的税款也要付给对方。 如果我们开票给对方,那么我们自己承担增值税3%,附加税是增值税的12%,印花税是0.03%,不用付对方2%的企业所得税,管理费要照付。 我们要怎么计算划不划算开票?
阿涅
于2021-07-26 11:05 发布 1913次浏览
- 送心意
艾昵老师
职称: 初级会计师
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您好!正常就是这些了,另外公司一般都会涉及个税。你看税局给你核定的税种就可以了。
2018-01-29 14:54:56

你好
企业所得税是按不含税工程款*当地执行的所得税预征率计算缴纳
印花税=合同金额*印花税税率
2020-07-28 10:32:02

同学你好,如果是公账,票是一定要开的,不然就构成了偷逃税款了
2021-07-26 12:30:31

这些都是你们和中标单位谈的。至于税收这一块建议你申请个体工商户,做核定征收,这样做下来税负相对来说是很低的。
2019-08-23 06:15:47

你好,附加税折为3*0.12=0.36,合计3+0.36+0.03+0.2+1=4.59%,差不多5个点
2019-07-23 16:49:17
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