送心意

文老师

职称中级职称

2021-07-25 19:22

同学您好,可以所得税一次性税前扣除的

文老师 解答

2021-07-25 19:23

但是账面上还是需要正常记入固定资产,然后按月计提折旧

刘占青 追问

2021-07-25 19:24

那岂不是以后年度汇算清缴都要调增吗?

刘占青 追问

2021-07-25 19:25

可以税快一致的处理吗?

文老师 解答

2021-07-25 19:25

是的,第一年是纳税调减,以后年度是纳税调增

刘占青 追问

2021-07-25 19:27

调增额是按照什么标准呢?

文老师 解答

2021-07-25 19:43

按照您当年计提折旧的金额,也就是计入成本费用的金额

刘占青 追问

2021-07-25 19:51

那我们公司怎样通过购买车辆减少所得税呢?

刘占青 追问

2021-07-25 19:52

先调减,再调增,实际没有减少呀

文老师 解答

2021-07-25 20:00

其实这不是少交税,只是延迟纳税

刘占青 追问

2021-07-25 20:27

老师,如果按照正常的会计处理,每月计提的折旧额是计入管理费用的,是可以作为成本费用在税前扣除的吗?

文老师 解答

2021-07-25 20:28

是的,是可以的,只是一次性扣除,您第一年全部一下子扣了,以后才需要纳税调整的

刘占青 追问

2021-07-25 20:49

老师,我就是转不过弯来,我一次次扣除了,以后年度我就不扣除了呀,也就是说,假如我买了一辆100万的车,不考虑残值的话,每年折旧20万可以税前扣除,我一次性扣除了100万,以后年度就不会再产生折旧费用了。但是我每年调增应纳税所得额的话,5年调增完100万,这不是相当于我们公司的费用没有税前扣除呀

文老师 解答

2021-07-25 20:51

比如100万的车,第一年折旧20万,税前扣除100万,纳税调减了80万,第二年折旧20万,税前扣除0,纳税调增20万,依次类推,第五年正好一样了

刘占青 追问

2021-07-25 21:05

那会计分录咋做呀?

文老师 解答

2021-07-25 21:07

分录就正常做计提折旧的的

刘占青 追问

2021-07-25 21:44

我明白了,实际上只在汇算清缴申报表上做纳税调增

文老师 解答

2021-07-25 21:59

您好,是的,是这样的

刘占青 追问

2021-07-26 07:58

非常感谢您

文老师 解答

2021-07-26 09:02

不客气,这是我们的职责所在

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