公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

老师,我们外账会计工资每月700,6月一次发放给一年工资8400,我6月怎的会计分录怎么做
答: 你好 ,这个是不是代账没有雇佣关系吧,这个做借预付账款,8400,贷银行,8400, 按月做借管理费用 办公费,贷预付账款 700
老师,您好,外账9月忘记记提工资,十月份发放的怎么做会计分录呢
答: 你好,借:管理费用 贷:现金或银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师收到员工的生育津贴2万元,但是前期已经发放8千元了,如何入账?如何发放,会计分录,谢谢
答: 借:银行存款 20000,贷:其他应付款 20000 借:其他应付款 20000,管理费用 -8000,贷:银行存款 12000








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霸气的小兔子 追问
2021-07-20 09:50
maize老师 解答
2021-07-20 09:58
霸气的小兔子 追问
2021-07-20 09:58
maize老师 解答
2021-07-20 10:07