老师,有一家公司平时帮我们垫付货款共3万元,帮我们代收货款共2万元,现在代收代付算下来我们欠它1万,这一万出纳写了个借条,出纳账入了1万,做账我要做这1万吗··· 这个1万实际收到钱 我觉得出纳账不该入,抵消下来是我们欠1万
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于2021-07-19 15:47 发布 1191次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-07-19 15:50
你好 那你 对方公司 垫付了货款 你做账:借库存商品或者原材料 3万 贷应付账款 - 某公司 3万 ; 然后 代收的是 :借应收账款-某客户 2万 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ; 代收 :借 应付账款 - 某公司 2万 贷应收账款-某客户 2万 ;差额1万 就在应付账款贷方挂着。 你后期支付即可
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你好!冲减应收账款就可以啊,借:应收账款 贷:银行存款(或现金)
2015-03-24 15:51:34

您好!不开票也要做收入。
2017-10-11 15:56:16

你好,是交易完还剩下2万的利润吗
2022-02-22 20:28:34

您好,是的,可以这样操作的。建议最好还是直接通过对公账户结算款项。
2020-06-16 14:27:52

建议取得对方公司委托该私人代付款项的委托书。
2020-05-18 14:37:38
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