- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-13 14:27
老师,我们是增值税一般纳税人,本月销售税额为12000,进项认证能抵扣有13500,账务应该怎样处理呢?
相关问题讨论

税控服务费330,全额抵扣,怎么做分录,缴纳时和抵扣增值税的分录
2017-12-30 15:54:39

服务费330元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 330
贷:银行存款/现金 330
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330
借:管理费用 -330
2017-12-04 20:41:52

借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-12-13 14:21:33

1. 借 管理费用 800 贷 银行存款 800
2. 借 应交税费-应交增值税(减免税)800 贷 营业外收入-减免税 800
2016-01-15 15:34:58

借;应交税费(销项税额)
贷;应交税费(进项税额)
应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
是这样做分录
2018-12-28 10:02:20
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邹老师 解答
2016-12-13 14:21
邹老师 解答
2016-12-13 14:28