利润10万,成本不够抵扣,如果现在想预估7.8.9月份工资作为成本抵扣,怎么做分录?同一个月份,是不是不能同时做工资暂估和计提
小鱼儿
于2021-07-15 12:16 发布 845次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-07-15 12:18
您好,借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
相关问题讨论

您好,借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
2021-07-15 12:18:07

需要冲减这笔暂估的。
2019-01-15 14:41:40

你好,正在解答中请稍等
2023-01-15 23:24:20

直接红冲之前的暂估,做你暂估的相反分录
2018-12-19 10:10:16

您好,是的,就是把原分录红冲,再按发票来做分录,没有抵扣的话,先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2025-07-12 15:47:16
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maize老师 解答
2021-07-15 12:18
小鱼儿 追问
2021-07-15 12:37
maize老师 解答
2021-07-15 12:46