老师!!我们企业现在正在筹建期,没有营业收入,在这之前一直都是0申报的,可是因为其他单位的员工也吃我们单位伙房的饭,他们没有食堂,我们公司收了一定的费用并且开给了对方百分之六税率的专票,我想问一下,那这样的话是不是8月报7月税的时候也要正常依据开票税率申报增值税哪?是不是我也要勾选差不多的进项票相抵?目前我们公司的所有费用全部进的长期待摊费用,进项都在待抵扣分录记着,应该是拿出差不多的进项税抵销项税正常申报就可以对吗?以后依然还是所有费用在长期待摊,不受这次其他收入的影响,因为还在筹建期对吗老师!麻烦老师帮忙分析一下
开心就好
于2021-07-15 01:56 发布 582次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好!
对的。你的理解很对
不受这次其他收入的影响,可以认证一部分进项税额抵减销项税额的
2021-07-15 02:44:45

您好!去年开业的公司,今年就要做去年的汇算清缴。
2017-03-13 09:35:58

你好,计入长期待摊,所得税就是0申报了
2016-12-15 13:32:15

你好,此问题已经给予回复
2016-12-15 13:32:29

你好,你的利润表是零,按零来申报就可以的。
2021-07-07 10:36:30
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