请问老师,我们目前有4个主体公司,近期2家公司出现 问
前期梳理:联合部门盘点设备,记录基础 / 状态 / 转移信息,三方签字确认;核对账务,确保账实一致,补提减值或漏记账务。 中期处置: 可用设备:按账面净值内部转移,清退方转 “固定资产清理” 再冲往来 / 资本公积,接收方按原值 %2B 对方折旧入账;同一集团无偿转移不视同销售,留存协议备查。 损坏设备:先出鉴定报告,清退方转 “固定资产清理”,处置残值缴税,结转损益;损失凭报告税前扣除,区分正常 / 非正常损失(后者需进项税转出)。 后期收尾:归档全套资料,注销前核查税务,接收方建台账跟踪使用。 答
只需一步,扫码领取免费兑换码,解锁会计章节题库 问
是的,之前没有 , 答
找建筑工程行业老师,有问题请教? 问
同学,你好 什么问题,可以附上问题重新提问 答
请问老师,我们公司请的兼职法务,签的合同是跟她所 问
同学,你好 兼职法务,单独请款,不入资表里。 答
老师,我想问下,一个人的名下,有一个个体户,个体户是 问
你好,这个 是分开的.2个收入分开核算,分开汇算 答

老师,你好,4,5,6月份做不开票收入,确认收入,7月份开票,再红冲不开票收入吗?
答: 您好,是的,是这样操作的
你好,我4月份要补开16的专票,请问3月份必须的确认收入吗?4月开完票,还需不需要冲红,再重新确认
答: 4月份补开16税率发票,应该在3月份确认为开票收入,4月份开具发票过后在纳税申报时、在未开票收入栏次填写相应负数。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好老师,假如我有一笔业务在7月份确认收入,按未开票缴税了,9月份领导说这样做不行,要改成做发出商品,10月份出现退货,这样我能红冲7月份的收入吗?按未开票红冲。
答: 您好!如果退货是可以冲减收入的。


上善若水 追问
2021-07-10 09:21
微微老师 解答
2021-07-10 09:22
上善若水 追问
2021-07-10 09:31
微微老师 解答
2021-07-10 09:33
上善若水 追问
2021-07-10 09:57
微微老师 解答
2021-07-10 09:58
上善若水 追问
2021-07-10 09:59
微微老师 解答
2021-07-10 10:07
上善若水 追问
2021-07-10 15:12