老师好 我们月末结转库存是采用的月末一次加权平 问
你好,当时确认得成本金额在2024年 答
老师,公司减资之后没有钱返还给股东了,然后公司也 问
是的,都已经注销了,欠股东的就不还了 答
请问一下老师,这3种结转方式有什么不一样的,做内部 问
同学你好, 按收入比例 就是说 假如本期收入=100 按照80%作为销售成本 因此。 营业成本就=100*80%=80 答
老师好,企业2025年9月份登记注册,税务登记在11月中 问
按先报小规模季度税→再报一般纳税人 12 月税的顺序操作,同时满足 “小规模期无收入、零申报” 条件,即可合规抵扣 12 月 1 日前的进项: 先完成 2025 年第四季度小规模零申报(所属期 10-12 月),消除系统拦截; 再申报 2025 年 12 月一般纳税人增值税,在发票平台勾选 12 月 1 日前符合条件的专票,填入申报表抵扣; 留存小规模期无收入证明、专票等资料备查。 答
老师好,季度奖发放,请问二级科目是放在应付职工薪 问
同学,你好 应付职工薪酬-奖金和津贴 答

老师,我想问下,用预付账款付款,后面用银行存款支付尾款,是不是A这种方式呢?老师,你好,我记得用预付账款支付时,付尾款时,预付账款不足够支付时,也是用预付账款,预付账款在贷方有余额,后面用再补提的预付账款?为什么这里的答案直接是A这种方式 呢
答: 您好,A的答案是正确的。
老师,2021-5-25日对方公司银行转账3万,2021-6-10,对方公司以电子汇票转过来10万,本公司以银行存款返回10万。但之前的外账会计没管汇票,做的账余额是预付账款7万这个账要怎么调?
答: 第一个和第三个怎么做的 现在需要把第二个补上
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
预付账款期初余额少记了3000,但是银行存款余额是对的,现在要怎么调整
答: 您好!这个要看当时预付账款的对方科目是什么。 你少计了3000,银行存款没错,肯定还有一个科目是错的。要找到这个科目才行。







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笑笑老师 解答
2016-12-11 14:12
笑笑老师 解答
2016-12-11 17:18