7月份开的简易计算劳务发票,现在合同已经解除了,预 问
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具 答
老师,9月份做的暂估库存,当时票没开进来,现在也开不 问
据实结转成本费用就行 答
因为客户合同订货未发完,我们根据合同把定制产品 问
你们还是开销售货物的税目,货物名称是赔偿款 答
发放工资直接做分录 借应付职工薪酬 工资贷银行 问
借管理费用工资,贷应付职工薪酬 这是计提工资分录 答
请问自产自销的农业合作社需要缴纳印花税吗 问
那个不需要交印花税的 答

长期待摊费用作为过度科目借:预付账款 贷:银行存款借:长期待摊费用 贷:预付账款摊销时:借:主营业务成本 贷:长期待摊费用分录对吗?
答: 您好 你书写的分录正确的
装修摊销1、已付清:借:长期待摊费用 贷:银行存款 ,摊销时:借:销售费用 贷:长期待摊费用2、未付清,借:预付账款 贷:银行存款, 摊销时分录怎么写的
答: 还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购买了软件的费用,怎么进行摊销, 借预付账款 贷银行存款 ,借长期待摊费用 贷预付账款 ,借管理费用-摊销费 贷长期待摊费用 ?那 累计摊销 这个科目 怎么用不上?
答: 您好 第二次科目借方用无形资产科目 第三笔分录贷方用累计摊销科目
装修摊销1、已付清:借:长期待摊费用 贷:银行存款 ,摊销时:借:销售费用 贷:长期待摊费用2、未付清,支付时,借:预付账款 贷:银行存款,,开业了,款还未付完, 摊销时分录怎么写的
我当时做长期待摊费用的时候是:借长期待摊费用,贷应付账款,支付:借应付账款,贷银行存款,摊销:借劳务成本,贷长期待摊费用
公司发生装修费 没收到发票时借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时:借长期待摊费用 贷:预付账款 同时在收到发票的这个月开始摊销吗? 分录是借:管理费用 贷:长期待摊费用吗?
6月预付了天然气改造,借:预付账款,贷:银行存款,8月这个完工了另外支付了一万,借:长期待摊 贷银行存款1万,请问之前的预付款需要转入长期待摊费用中吗?是借长期待摊贷预付账款吗







粤公网安备 44030502000945号



郭老师 解答
2021-07-07 15:00
丑小鸭 追问
2021-07-07 15:22
丑小鸭 追问
2021-07-07 15:22
郭老师 解答
2021-07-07 15:27
丑小鸭 追问
2021-07-07 15:33
丑小鸭 追问
2021-07-07 15:33
郭老师 解答
2021-07-07 15:37
郭老师 解答
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郭老师 解答
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丑小鸭 追问
2021-07-07 15:41
郭老师 解答
2021-07-07 15:43