老师我还得问一下 我家出售固定资产车里有评估费100的发票,走固定资产清理科目怎么做分录呢? 是借固定资产清理100贷其他应收款或者现金100吗?
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于2016-12-09 14:39 发布 1281次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-09 14:44
谢谢老师 ,还得问一下固定资产车处理是有减收部分,就是说车17000/1.03*2%,那1%的部分我还有用写吗?怎么写分录?
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你好,借;固定资产清理 贷;银行存款等科目
2016-12-09 14:42:08

你好,确定理赔时,应先计入其他应收款,收到款项,再转入银行存款
2020-02-23 17:25:13

进行固定资产清理,然后进行缴纳一定的税费,在增值税纳税申报表上进行填写,并进行开具发票,予以税前列支
2017-12-06 14:49:29

你好,里面的变价收入不用扣除的,
2021-01-18 20:37:56

你好。是的。参考教材P60页,生各种其他应收款项时,应借记:其他应收款,贷记:库存现金、银行存款、固定资产清理等。
2020-07-13 15:57:36
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2016-12-09 14:42
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