送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-07-06 10:50

你好,调整的分录是
借:以前年度损益调整——主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)

勤奋的唇彩 追问

2021-07-06 11:13

如果税务局本月进项税额转出有数值,我的财务应该有什么样的会计分录才吻合

邹老师 解答

2021-07-06 11:21

你好,19年的主营业务数值填大了,应交增值税销项税额填少了,调整的分录是
借:以前年度损益调整——主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
(是针对这个回复有什么疑问吗)

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相关问题讨论
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
你好!这个增值税直接按0就可以了。
2021-03-04 14:28:30
我们是季报,计提4-6月增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ,这样子对吗
2018-10-12 16:00:51
不包括 主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本
2015-11-17 11:23:54
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