老师,请问,公司卖玉米给另一个公司,之前我们公司预收了他们部分预收款,现在按合同款全部的款把票开完了。对方钱还没转过来。这个分录如何做?先把收到的预收款冲平吗。其余开出去的票怎么做分录呢?谢谢老师。
a????萍儿
于2021-07-05 14:52 发布 810次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-07-05 14:54
您好
借 预收账款
贷 主营业务收入
贷 应交税费-应交增值税-销项税额
一预到底 这笔业务一直用预收账款科目就好了
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您好
借 预收账款
贷 主营业务收入
贷 应交税费-应交增值税-销项税额
一预到底 这笔业务一直用预收账款科目就好了
2021-07-05 14:54:26

签订合同时不确认收入,开票时确认收入。
借应收账款 贷主营业务收入
2017-03-20 15:00:11

签合同不做账,开票才做
2017-03-20 14:59:23

您好!不行的,进出都要做。
2016-03-31 08:09:53

学员朋友您好,以实际收到的确定收入就可以了
2023-09-25 13:07:55
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a????萍儿 追问
2021-07-05 15:16
bamboo老师 解答
2021-07-05 15:17