我们公司和另一家公司共用一块电表,缴费时开具给我们的是一张专票,我们给这家公司代缴了电费,进项税要做转出吗,进项税转出的分录怎么写?谢谢
Down
于2021-07-01 16:54 发布 2055次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-07-01 16:58
你好这个不开发票给对方,你们只需要勾选你们使用税额,有效税额输入你们自己的使用的,这个做借其他应收款,管理费用 进项税额(自己用的)贷银行,这样
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你好!这个要看是什么原因转出
2021-08-13 16:40:13

你好,借库存商品,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2019-08-01 16:17:26

您好,一个是红字列示,一个是蓝字列示,处理结果是一样的,只是不同的处理方式
2019-04-09 13:53:25

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
通常是这样做分录的
2017-11-10 10:40:16

您好,进项税转出分录,借;相关成本费用科目(进项税发票价款列支的科目),贷:应交税费-应交增值税-进项税转出。
2017-09-07 15:04:05
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