送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-06-29 17:23

你好,以前年度进项发票金额和税额多入了,现在的调整分录是
借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
注意:这个分录的借贷方都是负数 金额。

优雅的柚子 追问

2021-06-29 17:26

少的就直接按借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目这个加吗

邹老师 解答

2021-06-29 17:27

你好,是的,是这样的 

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相关问题讨论
你好,需要对应的,否则税局问起都不好解释的
2017-08-25 10:54:13
你好 哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
你好!按规定应该是经纪业务实际发生时记账,一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51
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