老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

老师 销售费用中的广宣费计税基础 是营业收入 包不包括 其他收入、技术转让收入、销售固定资产收入、房租收入、销售边角料收入
答: 你好,不包括技术所有权转让收入,不包括固定资产处置款项
销售公司使用过的固定资产,计入固定资产清理,不用计入营业收入,增值税申报表上是货物销售额对吗
答: 你好,学员,要计入固定资产清理科目,如果有收益要结转到营业外收入。增值税申报表上是货物销售额。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,销售固定资产造成增值税销售收入与所得税申报收入不一致,这个怎么办,专管员让把销售固定资产计入营业外收入,不是应该计入固定资产清理吗然后扣除费用之后再按亏损盈利计入营业外支出或者营业外收入
答: 同学你好 应该做固定资产清理 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理









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周纯 追问
2021-06-29 08:19
邹老师 解答
2021-06-29 08:20
周纯 追问
2021-06-29 08:28
邹老师 解答
2021-06-29 08:29
周纯 追问
2021-06-29 08:29
邹老师 解答
2021-06-29 08:30