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白茶
于2021-06-28 14:04 发布 1754次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-06-28 14:14
你好 你应收账款 实际是什么情况 。 你要先跟 客户对账 看实际是什么情况。 这样你才能去调整账务处理的
白茶 追问
2021-06-28 14:27
这边已经很确定是会计做账混乱,有的不知道为什么做到现金科目里,借到银行存款,那估计是个半路会计,没学明白
反正很混乱
我想知道可以有什么好的办法处理吗?因为这个跨年度太久了
meizi老师 解答
2021-06-28 14:33
你好 去查账。 你现在只能挨着每个客户去清理 对账才行的。
2021-06-28 14:46
前期客户的账都结清了,只有两个没有结清
2021-06-28 14:47
就是会计前期做账混乱,乱下账,挂账
2021-06-28 14:48
余额都搞成负数了,跟客户的账目非常清晰,都弄完了
2021-06-28 14:49
但是一笔一笔的的交织,现在分不清了,关键是跨年了还不止一年
2021-06-28 14:55
你好没有结清的话 。 就去 找银行明细账 银行转款都会备注的。 如果还是分不清楚的。 原来客户 还在合作的就对账。 没有合作的写情况说明 看老板怎么处理 在处理分录
2021-06-28 15:04
好的老师,那情况说明要怎么写才规范呀?这个我是第一次遇到这种情况,向老师请教一下
2021-06-28 15:13
你好内部资料这个用文档写清楚描述好领导签字 处理即可
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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