送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-06-28 14:14

你好  你应收账款 实际是什么情况 。 你要先跟 客户对账 看实际是什么情况。 这样你才能去调整账务处理的 

白茶 追问

2021-06-28 14:27

这边已经很确定是会计做账混乱,有的不知道为什么做到现金科目里,借到银行存款,那估计是个半路会计,没学明白

白茶 追问

2021-06-28 14:27

反正很混乱

白茶 追问

2021-06-28 14:27

我想知道可以有什么好的办法处理吗?因为这个跨年度太久了

meizi老师 解答

2021-06-28 14:33

 你好  去查账。 你现在只能挨着每个客户去清理  对账才行的。   

白茶 追问

2021-06-28 14:46

前期客户的账都结清了,只有两个没有结清

白茶 追问

2021-06-28 14:47

就是会计前期做账混乱,乱下账,挂账

白茶 追问

2021-06-28 14:48

余额都搞成负数了,跟客户的账目非常清晰,都弄完了

白茶 追问

2021-06-28 14:49

但是一笔一笔的的交织,现在分不清了,关键是跨年了还不止一年

meizi老师 解答

2021-06-28 14:55

 你好没有结清的话 。   就去  找银行明细账    银行转款都会备注的。   如果还是分不清楚的。 原来客户  还在合作的就对账。 没有合作的写情况说明 看老板怎么处理  在处理分录  

白茶 追问

2021-06-28 15:04

好的老师,那情况说明要怎么写才规范呀?这个我是第一次遇到这种情况,向老师请教一下

meizi老师 解答

2021-06-28 15:13

 你好内部资料这个用文档写清楚描述好领导签字 处理即可  

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