送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-28 09:56

你好,你需要抵扣的时候做第二个,然后你的第二个分录写错了吧,应该是借应交税费应交增值税。

Amy 追问

2021-06-28 14:45

第二个分录抵扣的时候:借应交税费-应交增值税-进项税,贷:管理费用是吧,

郭老师 解答

2021-06-28 14:49

你好,你是一般纳税人吗?如果是的话,进项改成减免税款。

Amy 追问

2021-06-28 15:20

老师,是一般纳税人的,那是要新建一个二级科目吧,

郭老师 解答

2021-06-28 15:23

三级科目
减免税款

Amy 追问

2021-06-28 15:31

好的,是实际抵扣的那个月再做进去是吧,我是3月扣的款,5月抵的税,

郭老师 解答

2021-06-28 15:32

对的,是的是这么做的。

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相关问题讨论
是的,整体分录是正确的。
2019-09-06 10:26:56
增值税是不用计提的,
2018-09-12 11:37:18
上述的会计处理完全正确。
2019-09-11 16:49:25
做分录 借:应交税费-应交增值税(抵减税款)贷:管理费用
2018-02-05 10:53:27
小规模不结转,一般纳税人转到未交增值税
2020-01-14 10:08:39
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