老师好,我公司是做餐饮业的,进的原材料2000直接就用了,直接做成主营业成本了,那这原材料还要做分录吗? 例如月底公司一共开票 借:库存现金4000 贷:主营业收入 3880 贷: 应交税费-应交增值税120 结转成本时 借:主营业务成本 2000 贷:库存现金2000 这样做对吗?如不对,应该怎样做啊!麻烦您帮我写一下正确的分录哦
代办税务、工商、银行、食药、运管
于2016-12-06 19:09 发布 1069次浏览
- 送心意
韩老师
职称: 中级会计师
2016-12-07 08:39
那结转成本时呢
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你好,是的。
2016-12-14 07:25:43

你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

软件中用负数或者用红字都是可以的
2021-08-08 23:53:11

肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47

您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
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