送心意

玲老师

职称会计师

2021-06-24 18:11

你好
借应付职工薪酬
贷其他应收款 

学堂用户_ph754507 追问

2021-06-24 18:14

老师好!这是第一步,然后怎么冲平其他应收款?

玲老师 解答

2021-06-24 18:18

你好
借其他应收款贷银行 

学堂用户_ph754507 追问

2021-06-24 18:30

老师好!这个钱是从员工工资里扣回来的,银行实际是没收到的。

玲老师 解答

2021-06-24 18:39

这个是你代支付费用时的分录。然后第一个分录是扣工资的分录。

学堂用户_ph754507 追问

2021-06-25 10:45

老师好:比喻说:我的分录是这样的:1.计提本月工资:借:管理费用-工资 5000元;贷:应付职工薪酬-工资 5000元;2.发放本月工资:借:应付职工薪酬-工资 5000元;贷:银行存款 4000元;贷:其他应收款-员工个人社保 1000元;贷:其他应收款-员工个人住房公积金 350元; 贷:应交税费-个人所得税50元;贷:其他应收款-员工水电费 100元。是我这个分录做错了么,应该怎样做,请指教。

玲老师 解答

2021-06-25 10:52

分录 是对的  下月交税就好了 

学堂用户_ph754507 追问

2021-06-25 10:54

老师好!但是我其他应收款-员工水电费100元,那里怎平账?

玲老师 解答

2021-06-25 11:01

你好
发工资时扣 
借应付职工薪酬
贷其他应收款  
前面给你写分录 了 

学堂用户_ph754507 追问

2021-06-25 11:04

但是我其他应收款那里,贷方还有余额,一直挂着,我就想不通,这个贷方余额怎么平。你原来跟我说用:借银行存款 100元,贷其他应收款-员工水电费100元,如果这样我银行又多了100元了,请指教。

玲老师 解答

2021-06-25 11:14

你没有付这个电费 付了就平了 上面回复过了,分录给你写了还哪不清楚呢  
借其他应收款贷银行 

学堂用户_ph754507 追问

2021-06-25 11:23

这个水电费是房东扣的,没有发票,那怎么冲账?可以让房东开收据么?500元以下的收据是可做税扣除的对么?

玲老师 解答

2021-06-25 11:31

对这样处理是可以的。可以税前扣除。

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