送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-06-24 09:35

你好    那你就   按租期 先暂估做账:借    管理费用-租赁费 贷其他应付款  

追问

2021-06-24 09:37

只暂估不含税部分是吗?用在管理费用-租赁费下再设置三级科目暂估吗?

meizi老师 解答

2021-06-24 09:39

 你好   是的。  你可以不用写暂估 摘要写清楚即可  

追问

2021-06-24 09:46

老师,我之前做的科目是放在了长摊,然后再提折旧,现在是否也是放在长摊,借:长摊   贷其他应付款

meizi老师 解答

2021-06-24 09:51

你好       你要计入费用去; 不是计入长期待摊费用。 你好久的租期  

追问

2021-06-24 09:53

一年的租期,因为之前一直都是用了长摊了

meizi老师 解答

2021-06-24 09:56

 你好走其他应付款或者预付账款核算。 不走长期待摊费用  

追问

2021-06-24 10:24

先暂估做账:借    管理费用-租赁费 贷其他应付款     ,那等付了款了拿了发票以后,是不是就冲红这边,然后再做一笔:借    管理费用-租赁费 贷银行存款 ?

meizi老师 解答

2021-06-24 10:27

 你好  是的。是的可以这样来做账  

追问

2021-06-24 10:57

那就一年的租赁费用都直接做费用咯,不用再分摊就每个月计提咯?

meizi老师 解答

2021-06-24 11:01

 你好    分摊下。 按月分摊 ;  按月分摊       

追问

2021-06-24 12:02

分摊的时候,做啥分录

meizi老师 解答

2021-06-24 12:12

 你好比如  借 预付账款贷银行存款。 按月 按租期分摊 “借管理费用-租赁费 贷预付账款  ”

追问

2021-06-24 15:04

整笔做账分录下来是这样吗??
先暂估做账:借    管理费用-租赁费 贷其他应付款  ;  付款时冲暂估再做笔:借 管理费用-租赁费 贷银行存款;     分摊的时候:按月 按租期分摊 “借管理费用-租赁费 贷其他应付款  ”??

meizi老师 解答

2021-06-24 15:09

 你好     1.   你 当时暂估的时候    比如     :借    管理费用-租赁费 贷其他应付款    每个月的 暂估金额和你发票来的金额一致的。 你都不需要去红冲了。  你直接拿到发票  附凭证后面去就行了。   然后付款做一笔 这个是总金额 就行了。   借其他应付款贷银行存款  

追问

2021-06-24 15:12

主要是我分摊的时候,又做:借管理费用-租赁费 贷其他应付账款  ”吗?我不明白的是这个

meizi老师 解答

2021-06-24 15:18

 你好   我举例吧 。 比如你    你房租每个月是1000元,    缴纳了12个月的房租 ;  你 们约定是 12月末支付全年房租   那么  你1-12月每个月都做 :借管理费用 - 租赁费 1000贷其他应付款   1000         然后12月末做一笔  支付:借   其他应付款 12000贷银行存款12000  这样就平衡了。  你别想着去红冲;  你发票 总计是12000  你就按月分摊1000元 就行了。 发票拿着回来 1月付原件  2-12月每个月用发票复印件就行了。   

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