老师,如果建筑服务发生在异地,需要预缴增值税, 计税差额=全部价款和价外费用-支付的分包款 那 这里支付的分包款是不需要开销项票?
小鱼儿
于2021-06-23 16:05 发布 1187次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-23 16:06
你好,需要开发票的,你们的全额价款里面就包含这个分包款。
相关问题讨论

你好,需要开发票的,你们的全额价款里面就包含这个分包款。
2021-06-23 16:06:28

预交的税款是在机构所在地申报时可以扣除预交的。
2023-05-11 13:08:06

同学你好
预缴的增值税在主表里边自己就抵减了
但是一般是在项目清算的时候抵减
2020-06-10 11:06:17

你好,2016年预交增值税已经在2016年结转掉,2018年不用在结转扣除
2021-04-24 05:57:35

借,销项100
贷 进项60
未交增值税40
2020-04-01 12:35:21
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小鱼儿 追问
2021-06-23 16:08
郭老师 解答
2021-06-23 16:11