送心意

小小艾米老师

职称初级会计师

2021-06-23 18:23

您好!根据合同内容,是甲方收取全部停车费用后,在将其中约定的部分转入乙方账户,所以乙方的收入确定是以实收金额为准

11876948484884 追问

2021-06-23 19:42

老师分录怎么写~~

小小艾米老师 解答

2021-06-23 19:44

您好!具体分录是
借:银行存款
借:主营业务收入
借:应交税费—应交增值税(销项税额)

11876948484884 追问

2021-06-23 20:06

那分给乙方那部分计入其他应付款吗

小小艾米老师 解答

2021-06-23 20:13

您好!甲方分给乙方的部分,按照税务要求三流一致的原则,需要乙方开具发票给甲方,甲方付款到乙方账户呢!属于业务往来科目,您计入预付账款或其他应付款都可以的

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你好,需要按月平均摊销的
2018-09-01 10:24:04
借;管理费用 贷;库存现金
2016-09-20 09:42:23
个人建议及时入账
2015-12-26 09:19:31
不可以哦··········
2015-11-16 09:54:57
这应该是什么,停车费吗? 应该是保险费
2020-08-03 17:32:45
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