我们公司是19年末从别的公司接过来的,之前的会计就直接把19年末的银行存款期末余额录进来了,19年有几笔往来款对方都已经付给我们了,但是她没冲账,就导致现在还在账上挂着,这种情况要怎么处理呢

聪慧的大门
于2021-06-21 15:21 发布 1323次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-02-28 19:46:17
是的,只做一笔分录就够了,把2张回单附到一张凭证后边
2022-02-17 15:49:42
你好,货款的可以这么做。
2022-10-26 14:41:26
你好!常规做法是挂往来科目的
借其他应收款…分公司
贷银行存款
2022-03-28 09:58:00
你好; 需要的 ; 在银行存款下面设置二级科目区分下 ;需要走的。总分公司要走往来的 ; 分公司如果不是独立核算 。 总部一起来做账即可 。设置二级科目区分下总公司和分公司业务
2022-03-28 10:17:13
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