送心意

林立老师

职称中级会计师,税务师

2021-06-21 12:49

同学你好
借,销售费用
贷,银行存款
贷,应交税费一应交个税

虚拟的大船 追问

2021-06-21 12:54

不是本公司员工,不给他报个税的那种
比如他介绍一项业务给我们公司,我们公司从我们管理费里按百分点给他,他的开支不在本公司报销

林立老师 解答

2021-06-21 13:05

同学你好,我们公司从我们管理费里按百分点给他,他的开支不在本公司报销—
借,管理费用一佣金
贷,银行存款

虚拟的大船 追问

2021-06-21 13:58

这个佣金需要他开具发票么

虚拟的大船 追问

2021-06-21 13:58

这个佣金需要他个人给我们公司开发票么

林立老师 解答

2021-06-21 14:04

同学你好,是需要的;;

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相关问题讨论
你好,收到钱的时候 捷:银行存款 贷:主营业务收入 进项增值税 等到确认成本的时候 捷:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
2020-06-13 09:32:20
1、收到劳务费,开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入, 应交税费--应交增值税 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 (企业交纳部分) 其他应付款—住房公积金(企业交纳部分) 3、支付派遣人员的工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:库存现金 其他应付款—社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费—个人所得税 (可以扣减3500和个人社保) 4、缴纳社保和公积金 借:其他应付款—社保 等 贷:银行存款
2019-07-22 07:51:59
你好!基本是一样的,
2018-08-18 23:22:55
您好!可以的。你直接计入费用或者成本就可以了。你可以不用工资明细的,你拿发票入账。
2017-06-11 12:50:45
可以的,按相关成本费用科目进行处理。
2018-10-09 09:47:46
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