送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-20 21:52

您好
请问单位要通过往来科目走账么  不需要的话 9号收到发票后 可以合并只做一笔分录
借:原材料等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款

微风 追问

2021-06-21 10:38

假如都隔月收到的发票呢?款已经付了,账不做吗?

bamboo老师 解答

2021-06-21 10:42

借:预付账款
贷:银行存款 
付款的时候
借:原材料等
贷:预付账款-暂估预付账款
收到货的时候

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您好 请问单位要通过往来科目走账么 不需要的话 9号收到发票后 可以合并只做一笔分录 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
2021-06-20 21:52:32
预收货款纳税义务发生时间是发出货物当天,6月3日收到货款借:银行 贷:预收账款。
2018-10-04 06:17:42
上个月的货款什么时候开的
2019-11-15 10:41:47
你好,可以分开付款与到票两笔做,要合并做也可以
2017-03-07 16:20:55
您好 借:银行存款 30000 贷:预收账款 30000 借:预付账款 90000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
2019-12-17 12:39:46
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