老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

3号付的款,6号到的货,9号开的票,账怎么做?
答: 您好 请问单位要通过往来科目走账么 不需要的话 9号收到发票后 可以合并只做一笔分录 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
公司6月3号销售货物,并且当天收到货款,纳税义务发生时间是在什么时候啊?并且6月3号的账务怎么做啊?6月3号并没有开具发票,开具发票是在9月5号开具的,9月5号的账怎么做啊?
答: 预收货款纳税义务发生时间是发出货物当天,6月3日收到货款借:银行 贷:预收账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
付款申请书假如是3号的,但是发票6号才能到,发票肯定是会到的,可以把账做在3号吗?等发票到了附在后面
答: 你好,可以分开付款与到票两笔做,要合并做也可以




粤公网安备 44030502000945号



微风 追问
2021-06-21 10:38
bamboo老师 解答
2021-06-21 10:42