3号付的款,6号到的货,9号开的票,账怎么做?
微风
于2021-06-20 21:51 发布 613次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-06-20 21:52
您好
请问单位要通过往来科目走账么 不需要的话 9号收到发票后 可以合并只做一笔分录
借:原材料等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
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您好
请问单位要通过往来科目走账么 不需要的话 9号收到发票后 可以合并只做一笔分录
借:原材料等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
2021-06-20 21:52:32

预收货款纳税义务发生时间是发出货物当天,6月3日收到货款借:银行 贷:预收账款。
2018-10-04 06:17:42

上个月的货款什么时候开的
2019-11-15 10:41:47

你好,可以分开付款与到票两笔做,要合并做也可以
2017-03-07 16:20:55

您好
借:银行存款 30000
贷:预收账款 30000
借:预付账款 90000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:主营业务成本
贷:库存商品
2019-12-17 12:39:46
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微风 追问
2021-06-21 10:38
bamboo老师 解答
2021-06-21 10:42