送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-20 21:52

您好
请问单位要通过往来科目走账么  不需要的话 9号收到发票后 可以合并只做一笔分录
借:原材料等
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款

微风 追问

2021-06-21 10:38

假如都隔月收到的发票呢?款已经付了,账不做吗?

bamboo老师 解答

2021-06-21 10:42

借:预付账款
贷:银行存款 
付款的时候
借:原材料等
贷:预付账款-暂估预付账款
收到货的时候

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