请问:上月做错了一笔凭证,把应收账款做到财务费用了,导致财务费用多了10万,上月已结转本年利润。 本月把上月那笔冲红,导致这月结转本年利润借方成了负数。请问这样冲红正确吗? 不正确的话要怎么调整上月记错的财务费用?
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于2021-06-18 15:33 发布 981次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-18 15:34
你好,截图你看下你的分录。
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你好,截图你看下你的分录。
2021-06-18 15:34:21

您好!需要每个月结转的。
2017-06-09 10:52:46

你好,是这样做分录
收到利息时: 借:银行存款 贷:财务费用---利息收入
结转时: 借:财务费用---利息收入 贷:本年利润
以上两笔分录都是正数
2018-09-30 10:38:27

你好,利息收入是在财务费用借方负数,
2019-08-23 17:51:11

应该是
借:其他应收款;
贷:以前年度损益调整(投资收益)
2020-06-03 14:40:40
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