送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-06-17 10:54

你好,应付账款-7000,代表预付款项7000的意思 

布丁 追问

2021-06-17 11:04

那我想把他转到应收款 直接借应收账款7000 贷应付账款7000吗?

邹老师 解答

2021-06-17 11:05

你好,应付账款是无法直接转到应收账款的 

布丁 追问

2021-06-17 11:09

那我该怎么转呢?有个单位同时在应收款和应付款下有余额

邹老师 解答

2021-06-17 11:11

你好,应付账款-7000,代表预付款项7000的意思 ,结转的分录是
借:预付账款,贷:应付账款 

布丁 追问

2021-06-17 11:27

是不是只有同样类别的科目才能对着转?比如资产类、负债类。还是说只要方向一致的就可以对着转?

邹老师 解答

2021-06-17 11:31

你好,应付账款-7000,代表预付款项7000的意思 ,结转的分录是
借:预付账款,贷:应付账款 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

布丁 追问

2021-06-17 11:39

应付账款是无法直接转到应收账款的  是这个,为什么无法直接转呢?是因为只有同样类别的科目才能对着转吗?比如资产类、负债类这样同类的

邹老师 解答

2021-06-17 11:42

你好,应付账款是针对购进,应收账款是针对销售,因为是不同的业务当然就不能直接转的
应付账款-7000,代表预付款项7000的意思 ,结转的分录是
借:预付账款,贷:应付账款 

布丁 追问

2021-06-17 11:48

然后再借 应收账款 贷 预付账款 这样转到应收账款吗?

邹老师 解答

2021-06-17 11:48

你好,没有这样的结转操作 

布丁 追问

2021-06-17 11:51

那我们有个单位同时在应收款和应付款下有余额,应该是做账的时候做错了 这个怎么处理呢

邹老师 解答

2021-06-17 11:52

你好,需要把应收账款与应付账款的余额抵消吗 

布丁 追问

2021-06-17 11:53

是的 需要把应付款的余额抵消 因为这个是客户不是供应商

邹老师 解答

2021-06-17 11:55

你好,抵消的分录是
借:应付账款,贷:应收账款 

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你好 其他应付款:核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金等,具体包括: (一)应付经营租入固定资产和包装物租金; (二)职工未按期领取的工资; (三)存入保证金(如收入包装物押金等); (四)应付、暂收所属单位、个人的款项; (五)其他应付、暂收款项。 而应付账款的话是购买商品 获得服务等支付的款项
2020-01-03 14:00:28
写个不需支付的说明,冲账。借应付贷营业外收入!
2018-09-12 13:53:10
本质上没有区别,都是代表预付账款的意思。建议使用借方应付账款核算。
2018-08-21 09:20:08
你好,那就要看看哪一个填写的正确了呢,有一个是错的
2021-04-06 11:54:04
应付账款,这个属于商场的应付账款,属于采购的货款
2018-09-26 09:20:49
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