送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-06-17 10:54

你好,应付账款-7000,代表预付款项7000的意思 

布丁 追问

2021-06-17 11:04

那我想把他转到应收款 直接借应收账款7000 贷应付账款7000吗?

邹老师 解答

2021-06-17 11:05

你好,应付账款是无法直接转到应收账款的 

布丁 追问

2021-06-17 11:09

那我该怎么转呢?有个单位同时在应收款和应付款下有余额

邹老师 解答

2021-06-17 11:11

你好,应付账款-7000,代表预付款项7000的意思 ,结转的分录是
借:预付账款,贷:应付账款 

布丁 追问

2021-06-17 11:27

是不是只有同样类别的科目才能对着转?比如资产类、负债类。还是说只要方向一致的就可以对着转?

邹老师 解答

2021-06-17 11:31

你好,应付账款-7000,代表预付款项7000的意思 ,结转的分录是
借:预付账款,贷:应付账款 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

布丁 追问

2021-06-17 11:39

应付账款是无法直接转到应收账款的  是这个,为什么无法直接转呢?是因为只有同样类别的科目才能对着转吗?比如资产类、负债类这样同类的

邹老师 解答

2021-06-17 11:42

你好,应付账款是针对购进,应收账款是针对销售,因为是不同的业务当然就不能直接转的
应付账款-7000,代表预付款项7000的意思 ,结转的分录是
借:预付账款,贷:应付账款 

布丁 追问

2021-06-17 11:48

然后再借 应收账款 贷 预付账款 这样转到应收账款吗?

邹老师 解答

2021-06-17 11:48

你好,没有这样的结转操作 

布丁 追问

2021-06-17 11:51

那我们有个单位同时在应收款和应付款下有余额,应该是做账的时候做错了 这个怎么处理呢

邹老师 解答

2021-06-17 11:52

你好,需要把应收账款与应付账款的余额抵消吗 

布丁 追问

2021-06-17 11:53

是的 需要把应付款的余额抵消 因为这个是客户不是供应商

邹老师 解答

2021-06-17 11:55

你好,抵消的分录是
借:应付账款,贷:应收账款 

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相关问题讨论
你好,那就要看看哪一个填写的正确了呢,有一个是错的
2021-04-06 11:54:04
应付账款,这个属于商场的应付账款,属于采购的货款
2018-09-26 09:20:49
您好,一般情况下,给对方单位发询证函,来查明情况。
2020-04-23 23:19:03
建议不要这么设置 他这个设置暂估是为了体现暂估了成本或者费用 直接写供货商就可以
2020-03-02 18:14:45
你好,根据公司经营范围,购入供应商材料或劳务的计入应付账款,其他的也是与经营相关的业务往来计入其他应付款
2017-06-23 11:40:07
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