老师,购买金税盘和系统维护费一起820元,我在增值税报表中填了,申报表主表中这笔钱没体现在进项税中,资产负债表中体现了,这是怎么回事? 增值税这个月已经申报成功了,下个月再加还行不行的? 那我现在没有销项,我第23栏没填,但附表四填了 这要不要紧
徐莲
于2016-12-04 11:39 发布 958次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,主表是体现在减征额栏,没有销项,留抵减免税是减不了的,需要真正要交税时才能减免抵扣。可以下个月填。
2016-12-04 11:41:29

你好,同学。
申报为负数,也就是多交了
你下月申报时补上来就可以了
2020-03-05 13:53:19

买发票系统维护费的-280 你这个也需要减除才对,你这个做结转么,还需要结转,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-01-08 17:39:08

你好,你所指的具体是什么纳税申报表?
2021-04-10 09:38:46

你好申报的有错误的吗
2021-04-19 06:03:32
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