老师,我们是乙方给那个甲方不是干活儿呢,然后甲方 问
是的,还是你们自己申报个税 答
10月份开具一张发票错误,11月份红冲了,但是11月份 问
可以去大厅申报,申请退税 答
请客户公司的员工来我司帮忙,机票我司报销,但是携 问
那个计入业务招待费就行 答
老师你好,银行对账单和银行余额调节表的数字对不 问
银行存款明细账与银行流水一一核对 答
老师,我是总公司,公司新开了一家诊所(有独立营业执 问
你好,和总公司的收入是一样的呀这个 答

我们厂做的只是内帐,我们基本不交税的,这是大前提,然后11月份我们给客户的销售返利,我可不可以这样做帐啊计提返利:借销售费用或营业费用 贷记预收账款到12月份已货款形式返给客户时,可以这样做:借预收账款 贷:现金
答: 你好,你计提的时候,贷方可以是其他应付款
预收账款里含一部分的运费等,要冲销售费用的,借预收,贷主营收入和销售费用吗?
答: 你好运费谁来负担的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,口腔诊所开业做活动,存一百元送九百元,也就是说花一百元办卡,卡里余额一千元。做账的话做借银存100,营业外支出还是销售费用900?贷预收账款1000,
答: 你好计入销售费用里面 消费的时候做 借银行存款100贷预收账款100 消费的时候做借预收账款100销售费用 贷主营业务收入 应交税费
老师,您好,请问餐饮业中只有一次办了1000元卡送了价值200元的酒如何入账好,不想做预收账款1200 销售费用 赠送200,因为充值的1000元餐费送200元餐费是这样做的
请问老师:客户在店里办理vip卡付充值款1000元,我店在客户卡里面充了1200元,下面做的分录对吗?分录 借 现金1000 销售费用 赠送 200 贷 预收账款 客户1200
2021年给对方打款了,对方没有开发票,我们做账发现做成了销售费用,没有做预收账款,2022年来了发票,这个怎么账务处理呢?








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