送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-03 16:59

老师 公司以前的老会计 转出未交增值税这样做 借:应交税费-应交增值税-销项税额 
                                                                               贷:应交税费-应交增值税-进项税额 
                                                                                      应交税费-应交增值税-未交增值税
这样做会不会不妥?

Yolanda 追问

2016-12-04 15:09

老师  我们 一般纳税人开了普通发票 对于我们来说是销项税额 我们需不需要价税分离?还是说只要普通发票都不需要加税分离呢?

邹老师 解答

2016-12-03 16:24

你好,就是把一个月的余额过到下个月
月底需要做
一般只是个结账过程

邹老师 解答

2016-12-04 08:48

你好,这种做法是不对的
根据增值税应纳税额
期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税

邹老师 解答

2016-12-04 19:49

你好,需要价税分离的
其实与开具的专用发票账务处理并没有什么区别

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相关问题讨论
你好,就是把一个月的余额过到下个月 月底需要做 一般只是个结账过程
2016-12-03 16:24:41
你好 这两个词是从以前的手工账传下来的,扎帐就是指把各种各样的凭证用绳子绑起来,反扎帐就是解开来 现在由于是电子账,有了衍生的行业,是指结账,本月结账后就不能在对本月进行账务处理了,如果有漏登或者错登,还可以反结账后进行补登或更正,然后再结账
2022-11-26 20:53:17
你好,嗯嗯,不用做公户处理,提前是为了不让月底的时候事情太多
2019-12-21 15:51:51
一般月底扎帐吧
2017-05-11 22:14:03
您好 就是说月末结账后,出纳用人工的办法把一本记账凭证给装订整理好后 保存起来。
2017-02-11 11:42:36
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