送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-11 13:35

你好
借预收账款负数贷利润分配未分配利润负数应交税费应交增值税销项抵减负数。

四季 追问

2021-06-11 13:39

这样吗?这是正确的还是作废前面那张的

郭老师 解答

2021-06-11 13:41

你好,你写的这个分录也可以的。

四季 追问

2021-06-11 13:44

你说的我实在听不太懂   我重新文哥老师   你先别回复我了好不好老师  谢谢你

郭老师 解答

2021-06-11 13:44

你好,你可以重新提问的。

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你好 借预收账款负数贷利润分配未分配利润负数应交税费应交增值税销项抵减负数。
2021-06-11 13:35:17
你好,在今年冲销这笔凭证,重新按照正确的做一笔
2021-06-11 13:46:13
你好 正确的分录应该是什么?
2019-07-30 19:38:51
涉及损益的话,走以前年度损益调整或者未分配利润 不涉及损益的,,可以直接调整就行
2019-11-27 09:49:11
你好,错误的分录是?正确的应当是?
2016-07-08 15:31:16
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