实际买材料的金额是112496元,对方开票金额是135217.15元,多开了22721.15元,开的专票,已经认证了,以后也不要买这种材料了,这个要怎么做账?
xijunkokhjhk
于2021-06-09 17:44 发布 562次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-06-09 17:47
你好这个对开没有说开红字发票吗,那这个之前合同是不是按这个135217.15 签订,是的,你这个不需要付款,借原材料 进项税额,贷银行,112496 营业外收入,22721.15
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价保能分清每个分别是多少吗?
2017-04-07 17:36:16

你好,意思就是那张开出来就超限额了
2019-10-31 14:19:02

你好,要对方补开发票过来,
2019-09-27 22:36:06

可以冲红后仍开具17%的增票。按业务发生时间选择税率
2018-11-01 10:21:32

按照实际情况,自己备注上就行。
2022-07-18 11:05:27
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