老师,开票金额299500,实际支付174000,现在做账是接工程施工174000,贷银行存款,那差的125500怎么走账呀?内账是
小鱼儿
于2021-06-08 14:08 发布 578次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好这个125500付款出去没,没有就不做,这个内账按实际做
2021-06-08 14:11:05

你好 你可以核算你内部账务 账账、账实、账表这些是否一致。盘点、货币资金、固定资产、库存商品等这些都是与你账面一致
2019-09-02 12:42:01

无论内外账都要与银行对账单余额一致,也就是内外账银行存款需要一致
2020-05-31 21:39:40

借:银行存款-光大银行10000
贷:其他应付款-押金10000
2023-12-06 10:20:12

你好; 你这个押金和租金分别是什么业务发生的; 描述下; 才好判断你科目 ;
2023-12-06 09:27:39
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