- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-06-07 17:53
同学你好
这个是需要的哦
相关问题讨论
你好,如果是个人垫付的,个人拿出垫付的证明,比如发票,还有支付出去的证明,填写一个报销单,领导审核之后可以出纳打款,具体的可以看你单位制度要求,这个没有固定的模式。
2022-01-10 11:07:05
同学,你好,这个没有的。一般的用申报流程如下
先进行原始票的审核,没有问题以后,按企业的要求找相关人员答案,如经办人给了出纳先审核票,没有问题,找到部门负责人签字,没有问题找最高负责人签字,之后到财务部找负责人签字,然后到出纳出领钱
2022-04-02 20:13:51
您好!这个每个公司不同,一般是报销人整理单据,拿给领导审批,拿到会计入账,出纳付款
2022-03-30 11:12:52
1.财务部门:财务部门是费用报销流程的核心部门,负责审核报销单据的合规性、真实性以及金额的准确性。如果财务部门的人员分工不明确,可能导致审核标准不一致、工作效率低下等问题。
2.业务部门:业务部门是费用报销流程的起点,负责提交报销单据。如果业务部门的人员分工不明确,可能导致单据提交不及时、不完整等问题,影响整个报销流程的顺利进行。
为了解决费用报销流程中人员分工不明确的问题,可以采取以下措施:
1.明确岗位职责:对财务部门和业务部门的人员进行明确的职责划分,确保每个岗位都有明确的职责和权限。
2.制定工作流程:制定详细的费用报销工作流程,明确各个环节的职责和要求,确保流程的顺畅进行。
3.加强沟通协作:加强财务部门和业务部门之间的沟通协作,确保双方能够及时了解对方的工作进展和需求,提高工作效率。
2023-12-19 13:20:33
同学,你好
可以参考
2023-07-09 14:40:35
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夏末 追问
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朴老师 解答
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