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星星⭐️⭐️
于2021-06-02 15:23 发布 2596次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-06-02 15:24
你好 借管理费用-维护费贷银行存款。 抵减的时候 :借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用-维护费 负数
星星⭐️⭐️ 追问
2021-06-02 15:27
可以做的时候就直接放在应交税费-应交增值税-减免税款?
meizi老师 解答
2021-06-02 15:33
你好 你是一般纳税人就得做这个科目的 。 你是小规模?
2021-06-02 15:43
一般纳税人
我是怕后面减免抵扣的时候忘记,不能直接这样做账吗
2021-06-02 15:50
你好可以做。 你月末把减免税费 明细给结转下
2021-06-02 15:52
老师,这个要怎么结转呢?这个就是5月份发生的,现在要结账了
2021-06-02 16:01
你好 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-减免税额 借应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2021-06-02 16:01