送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-06-02 15:24

你好   借管理费用-维护费贷银行存款。  抵减的时候 :借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用-维护费 负数  

星星⭐️⭐️ 追问

2021-06-02 15:27

可以做的时候就直接放在应交税费-应交增值税-减免税款?

meizi老师 解答

2021-06-02 15:33

 你好  你是一般纳税人就得做这个科目的 。  你是小规模?

星星⭐️⭐️ 追问

2021-06-02 15:43

一般纳税人

星星⭐️⭐️ 追问

2021-06-02 15:43

我是怕后面减免抵扣的时候忘记,不能直接这样做账吗

meizi老师 解答

2021-06-02 15:50

 你好可以做。 你月末把减免税费 明细给结转下   

星星⭐️⭐️ 追问

2021-06-02 15:52

老师,这个要怎么结转呢?这个就是5月份发生的,现在要结账了

meizi老师 解答

2021-06-02 16:01

 你好    借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷    应交税费-应交增值税-减免税额  借应交税费-未交增值税贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税  

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