送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-29 16:43

现金付款90000,不用挂应付了吧。那直接入管理费用,还怎么每月分摊呢

如此ぃ 追问

2016-11-29 16:55

一年的租金。那这个月又摊销本月的,又体现进项税的分录呢

宋生老师 解答

2016-11-29 16:41

您好!借:管理费用-租金等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等。

宋生老师 解答

2016-11-29 16:47

您好!是的。如果付了就不用挂应付。
如果是一个月的就不分摊,如果是几个月的就要分摊。

宋生老师 解答

2016-11-29 17:01

借:管理费用-租金(本月的金额) 预付账款-租金(剩余的金额) 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款。

上传图片  
相关问题讨论
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,和正数发票一样,把金额改为负数就可以了
2017-05-05 09:35:30
你好:分录为 借:原材料 5 应交税费-应交增值税-进项税0.65 贷:应付账款 5.65 借:应收账款 113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税-销项税13
2022-11-03 10:30:24
你好 借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
2021-08-04 09:26:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...