送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-29 16:43

现金付款90000,不用挂应付了吧。那直接入管理费用,还怎么每月分摊呢

如此ぃ 追问

2016-11-29 16:55

一年的租金。那这个月又摊销本月的,又体现进项税的分录呢

宋生老师 解答

2016-11-29 16:41

您好!借:管理费用-租金等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等。

宋生老师 解答

2016-11-29 16:47

您好!是的。如果付了就不用挂应付。
如果是一个月的就不分摊,如果是几个月的就要分摊。

宋生老师 解答

2016-11-29 17:01

借:管理费用-租金(本月的金额) 预付账款-租金(剩余的金额) 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款。

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相关问题讨论
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,按目前政策是可以全额抵扣。投入使用是满足企业所得税折旧税前扣除。付款用银行存款,未付款用应付账款。
2020-08-19 08:33:27
你好,从去年开始教材就改了,用发出商品了,不用委托代销商品;
2020-08-14 09:14:45
你好 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-05-18 17:12:36
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