老师请问,收到600盒产品货款,此时未开票,做借银行存款贷合同负债,等收到500盒产品出库单的时候,做借合同负债,贷主营业务收入,销项税,到了月底对方要求开600盒产品发票,此时会计分录应该怎么做呢?
猫薄荷
于2021-05-31 11:12 发布 631次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-05-31 11:13
你好,和上面的分录是一样的,做一个结转成本,借主营业务成本贷库存商品。
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详细的描述一下您的问题。
2018-11-02 09:47:03

您好!2个都是可以的。
2016-11-14 15:42:48

你好,可以的
两种方式都是可以的
2017-06-13 13:23:39

对的是的,是这么做的。
2021-11-30 14:32:32

你好 做收入的时候你贷方还需要做增值税体现出来。你对应收的钱 客户是同一个客户吗 你要把客户名称写到对应应收账款明细里面去。
2019-11-09 10:00:57
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猫薄荷 追问
2021-05-31 11:18
郭老师 解答
2021-05-31 11:20