小规模刚刚生成一般纳税人了,但是是刚刚升成的,可 问
同学,你好 小规模期间没有留抵的。 如果你是一般纳税人期间,有留抵,可以申请退 答
老师开票开国家补助收入怎么开 问
615:与销售行为不挂钩的财政补贴收入 就是这个税目,不征税 答
老师,我想问下,固定资产所有金额是在负债资产表里 问
您好,固定资产期末余额=年初余额%2B本期增加-本期减少-累计折旧 答
购买仓库,缴纳的契税为什么是计入资产成本费用当 问
借记:资产成本费用 贷:应交税费-应交契税 答
老师,真空包装的腌制 生腊鸭腿税率是多少的? 问
真空包装的腌制 生腊鸭腿税率 9% 答

老师,我这边月底收到客户的预付货款,当时做了借 :银行存款 贷:预收账款 次月中旬,账单核对好了,然后她打了尾款过来,我该怎么做账
答: 如果没有开发票,借银行存款贷预收账款,尾款也是这么做。
我们公司是批发市场,主营是将摊位租给商户,收到租金做借:银行存款 贷:预收账款/摊位合作经营费/张三(这个暂时是做到预收账款中)现在商户张三把摊位转让给李四了怎么做账。以前的会计是像照片中那样做的,我有些看不懂。我认为是把预收张三的转到预收李四的就行了,也就是借:预收账款/摊位合作经营费/张三 贷:预收账款/摊位合作经营费/李四。不知道是不是可以这样做,我要最正规的处理方式,急急急,老师花点时间研究一下,万分感谢
答: 哪一位老师回答一下呐,一个小时了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问6号收到27000的货款,余款8号到账,为什么做账的时候借方是银行存款27000 预收账款25000,预收不是27000吗?
答: 如果之前收到27000就是贷预收27000

