老师,今年我们企业的购销合同印花税在缴纳时,因我计算错误,导致多交了2000元左右。具体是这样的,原本专管员说的是按照购、销金额合计的0.0003交,但是我购入金额误按照本月认证的进项发票的金额计算,我合计了一下,4个月下来一共多交了2000左右,这样有关系吗?我从5月份开始按照(采购入库金额+销售收入金额)*0.0003的金额交可以吗?

july
于2021-05-27 22:14 发布 1520次浏览
- 送心意
刘琳琳
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,多交的税款到是没什么关系,对公司不影响。印花税可以按照采购金额+销售金额之和-*0.0003
2021-05-27 22:25:32
购销合同按合同金额的万分之三缴印花税
没有合同是按你们的累计收入*适用税率计算成含税收入作为销售额
2017-06-05 12:07:04
你好,一般按销售收入*印花税税率
2022-01-15 10:06:17
你好 按购销的金额 交印花税 算购进的
2019-02-22 13:21:36
你好,同学,按收取万分之3处理
2022-01-01 14:27:29
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