老师,我们单位有一笔材料已做产品销售但是发票未收到,应该怎样做账务处理?月底结转成本要怎么做?发票有可能近期拿不回来需要怎么处理?
月半弯
于2021-05-27 15:56 发布 688次浏览
- 送心意
来来老师
职称: 中级会计师
2021-05-27 15:58
你好 目前很多会计是先暂估入库 结转成本 次月初冲销暂估
要是月末还不行那就再暂估
等一等 看发票可以到不
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借:生产成本——捞沙成本
贷:应付职工薪酬——工资(人工费)
贷:累计折旧(设备折旧费)
贷:其他应付款(运输费、维护费等)
2024-04-27 04:06:30

你好,可以修改的,用利润分配来做。
2022-04-12 09:25:31

好,建议不要反阶段修改,你直接在这个月调整。
2022-04-11 12:37:58

你好 反结转回去结转 不然利润不准确
2021-11-26 09:54:09

你好,之前的问题具体是?
2021-11-04 19:39:21
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